上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會主要職能
上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會是上海市人民政府的派出機構(gòu)。
主要職能包括:
1.參與編制虹橋商務(wù)區(qū)區(qū)域規(guī)劃,組織擬定虹橋商務(wù)區(qū)產(chǎn)業(yè)政策,并協(xié)調(diào)相關(guān)區(qū)人民政府、市有關(guān)行政管理部門和管理單位推進(jìn)落實;
2.組織、協(xié)調(diào)虹橋樞紐內(nèi)交通管理以及不同交通方式的銜接、集散和轉(zhuǎn)換,協(xié)調(diào)落實應(yīng)急保障工作;
3.組織實施區(qū)域開發(fā),擬定虹橋商務(wù)區(qū)土地儲備計劃、方案,引導(dǎo)相關(guān)單位實施土地前期開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);
4.指導(dǎo)區(qū)域商務(wù)功能的開發(fā),促進(jìn)投資環(huán)境和公共服務(wù)的完善,吸引投資,推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展;
5.統(tǒng)籌安排虹橋商務(wù)區(qū)專項發(fā)展資金;
6.按照規(guī)定接受有關(guān)行政管理部門的委托,負(fù)責(zé)或參與虹橋商務(wù)區(qū)內(nèi)相關(guān)行政審批工作,為企業(yè)提供指導(dǎo)和服務(wù);
7.指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)區(qū)人民政府和管理單位履行虹橋商務(wù)區(qū)的行政管理職責(zé),監(jiān)督、檢查工作落實情況。
2015年上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會部門預(yù)算編制說明
上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會部門預(yù)算是包括上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會本部以及下屬1家預(yù)算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位1家。2015年,上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會部門預(yù)算支出總額為3,480萬元,其中:財政撥款支出預(yù)算3,480萬元。財政撥款支出預(yù)算中,基本支出1,684萬元;項目支出1,796萬元。財政撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“社會保障和就業(yè)支出”科目9萬元,主要用于部門所屬各單位退休人員的人員經(jīng)費和活動經(jīng)費。
2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目45萬元,主要用于部門所屬各單位在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
3.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”科目3,364萬元,主要用于部門所屬各單位人員支出、公用支出和項目支出,保障虹橋商務(wù)區(qū)規(guī)劃建設(shè)、宣傳推廣推介以及虹橋綜合交通樞紐應(yīng)急工作。
4.“住房保障支出”科目62萬元,主要用于部門所屬各單位在職人員住房公積金繳納支出。
2015年上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會財務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
單位:元 | |||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 34,800,200 | 一、社會保障和就業(yè)支出 | 85,600 |
1.一般公共預(yù)算資金 | 34,800,200 | 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 448,356 |
2.政府性基金 | 三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 33,643,288 | |
二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 622,956 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計 | 34,800,200 | 支出總計 | 34,800,200 |
2015年部門財政撥款支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
編制部門:上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會 | 單位:元 | |||||
項目 | 財政撥款支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 85,600 | 85,200 | 400 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 85,600 | 85,200 | 400 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 85,200 | 85,200 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 400 | 400 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 448,356 | 430,356 | 18,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 430,356 | 430,356 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 300,000 | 300,000 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 130,356 | 130,356 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 18,000 | 18,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 18,000 | 18,000 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 33,643,288 | 15,700,512 | 17,942,776 | ||
212 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 33,643,288 | 15,700,512 | 17,942,776 | |
212 | 01 | 01 | 行政運行 | 12,941,308 | 12,941,308 | |
212 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 16,032,776 | 16,032,776 | |
212 | 01 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 4,669,204 | 2,759,204 | 1,910,000 |
221 | 住房保障支出 | 622,956 | 622,956 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 622,956 | 622,956 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 622,956 | 622,956 | |
合計 | 34,800,200 | 16,839,024 | 17,961,176 |
2015年部門財政撥款基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表 | ||
編制部門:上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會 | 單位:元 | |
項目 | 財政撥款基本支出 | |
經(jīng)濟分類類級科目編碼 | 經(jīng)濟分類類級科目名稱 | |
301 | 工資福利支出 | 8,015,488 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 7,935,380 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 708,156 |
304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | |
305 | 轉(zhuǎn)移性支出 | |
307 | 債務(wù)利息支出 | |
309 | 基本建設(shè)支出 | |
310 | 其他資本性支出 | 180,000 |
399 | 其他支出 | |
合計 | 16,839,024 |
2015年上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
單位:萬元
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 |
80.4 | 60.5 | 17.2 | 2.7 |
2015年上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算合計為80.4萬元,包括虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會以及下屬一家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位(虹橋綜合交通樞紐應(yīng)急響應(yīng)中心)。2015年使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費如下:
2015年因公出國(境)費用預(yù)算60.5萬元,主要安排機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、培訓(xùn)費、伙食費、公雜費等支出。
2015年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算17.2萬元,主要安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
2015年公務(wù)接待費預(yù)算2.7萬元,主要用于安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。