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2016年上海市知識產權局部門預算及“三公”經費預算說明

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上海市知識產權局主要職能
 
上海市知識產權局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定根據(jù)《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于印發(fā)〈上海市人民政府機構改革方案〉的通知》(廳字〔2008〕17號)的規(guī)定,設立上海市知識產權局,為市政府直屬機構。主要職責:(一)貫徹執(zhí)行有關專利方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;研究起草專利工作的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策,并組織實施有關地方性法規(guī)、規(guī)章和政策。(二)根據(jù)國家知識產權戰(zhàn)略綱要總體目標要求及本市國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃,按權限會同有關部門承擔擬訂上海知識產權戰(zhàn)略職責,并會同有關部門組織實施;編制本市專利工作發(fā)展規(guī)劃和工作計劃并組織實施。(三)會同有關部門開展本市重點領域、重點產業(yè)、重大專項的知識產權保護及重大經濟活動中的知識產權審查工作;按權限組織開展區(qū)域知識產權戰(zhàn)略實施工作;按權限會同市有關部門指導和監(jiān)督區(qū)縣知識產權戰(zhàn)略實施和評估工作。(四)會同有關部門加強本市知識產權信息公共服務工作,負責本市專利信息公共服務體系建設,會同有關部門推動專利信息的傳播利用;會同有關部門建立知識產權應對預警機制;會同有關部門指導和規(guī)范知識產權無形資產評估工作;指導知識產權援助和知識產權仲裁有關工作。(五)研究制定推動專利制度運用及專利技術轉化與實施的政策措施,負責管理專利技術交易市場和專利許可貿易中的專利工作;負責專利的統(tǒng)計、分析和上報;根據(jù)國家知識產權局授權或委托,承擔專利申請受理、專利費用收繳以及相關事務的查詢、咨詢等職責。(六)組織協(xié)調實施本市保護知識產權工作,會同有關部門建立知識產權執(zhí)法協(xié)作機制,開展相關的執(zhí)法工作;承擔規(guī)范專利管理基本秩序的責任,負責整頓和規(guī)范市場經濟秩序中的專利保護工作,負責本市展會專利保護工作;負責處理和調解侵犯專利的糾紛案件以及查處假冒他人專利行為和冒充專利行為。(七)組織開展專利的法律法規(guī)、政策的宣傳普及工作;按規(guī)定組織制定本市有關知識產權的教育與培訓工作規(guī)劃。(八)擬訂本市知識產權涉外工作的政策;研究國外知識產權發(fā)展動態(tài);統(tǒng)籌協(xié)調涉外知識產權事宜;開展專利工作的對外和對港、澳、臺地區(qū)的合作與交流活動。(九)指導本市專利中介服務機構的發(fā)展,組織制定規(guī)范本市專利中介服務機構的管理辦法,負責有關行業(yè)協(xié)會的監(jiān)督指導工作。(十)負責有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。(十一)承辦市政府交辦的其他事項。

 

2016年部門預算編制說明
 
上海市知識產權局部門預算是包括上海市知識產權局本部以及下屬2家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位2家。2016年,上海市知識產權局部門預算支出總額為17,584萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算17,398萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出2,423萬元;項目支出14,975萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1.“一般公共服務支出”科目3,664萬元,主要用于知識產權事務方面的支出。
2.“科學技術支出”科目13,544萬元,主要用于專利資助費支出。
3.“社會保障和就業(yè)支出”科目4萬元,主要用于單位離退休經費等支出。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目109萬元,主要用于在職職工繳納基本醫(yī)療保險金等支出。
5.“住房保障支出”科目77萬元,主要用于在職職工繳納住房公積金等支出。

 

2016年部門財務收支預算總表
       
編制部門:上海市知識產權局 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù)
一、財政撥款收入 173,979,970 一、一般公共服務支出 38,506,932
1.一般公共預算資金 173,979,970 二、科學技術支出 135,438,300
2.政府性基金   三、社會保障和就業(yè)支出 41,040
二、事業(yè)收入 1,862,042 四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 1,090,440
三、事業(yè)單位經營收入   五、住房保障支出 765,300
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
       
收入總計 175,842,012 支出總計 175,842,012

 

2016年部門財政撥款收支預算總表
           
編制部門:上海市知識產權局 單位:元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數(shù) 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 173,979,970 一、一般公共服務支出 36,644,890 36,644,890  
二、政府性基金   二、國防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科學技術支出 135,438,300 135,438,300  
    六、文化體育與傳媒支出      
    七、社會保障和就業(yè)支出 41,040 41,040  
    八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 1,090,440 1,090,440  
    九、節(jié)能環(huán)保支出      
    十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出      
    十一、農林水支出      
    十二、交通運輸支出      
    十三、資源勘探信息等支出      
    十四、商業(yè)服務業(yè)等支出      
    十五、國土海洋氣象等支出      
    十六、住房保障支出 765,300 765,300  
    十七、糧油物資儲備支出      
    十八、其他支出      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入總計 173,979,970 支出總計 173,979,970 173,979,970  

 

2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
             
編制單位:上海市知識產權局 單位:元
             
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
201     一般公共服務支出 36,644,890 22,393,737 14,251,153
201 14   知識產權事務 36,644,890 22,393,737 14,251,153
201 14 01 行政運行 10,448,821 10,238,941 209,880
201 14 05 國家知識產權戰(zhàn)略 1,680,000   1,680,000
201 14 06 專利試點和產業(yè)化推進 4,250,000   4,250,000
201 14 07 專利執(zhí)法 880,000   880,000
201 14 08 國際組織專項活動 1,300,000   1,300,000
201 14 09 知識產權宏觀管理 1,110,000   1,110,000
201 14 50 事業(yè)運行 12,246,296 12,154,796 91,500
201 14 99 其他知識產權事務支出 4,729,773   4,729,773
206     科學技術支出 135,438,300   135,438,300
206 99   其他科學技術支出 135,438,300   135,438,300
206 99 99 其他科學技術支出 135,438,300   135,438,300
208     社會保障和就業(yè)支出 41,040 9,360 31,680
208 05   行政事業(yè)單位離退休 41,040 9,360 31,680
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 9,360 9,360  
208 05 02 事業(yè)單位離退休 17,280   17,280
208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 14,400   14,400
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 1,090,440 1,066,440 24,000
210 05   醫(yī)療保障 1,066,440 1,066,440  
210 05 01 行政單位醫(yī)療 504,144 504,144  
210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 562,296 562,296  
210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 24,000   24,000
210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 24,000   24,000
221     住房保障支出 765,300 765,300  
221 02   住房改革支出 765,300 765,300  
221 02 01 住房公積金 765,300 765,300  
             
合計 173,979,970 24,234,837 149,745,133

 

2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
           
編制單位:上海市知識產權局 單位:元
           
項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301   工資福利支出 14,421,077 14,421,077  
301 01 基本工資 2,766,432 2,766,432  
301 02 津貼補貼 8,106,208 8,106,208  
301 03 獎金 60,181 60,181  
301 04 社會保障繳費 3,296,256 3,296,256  
301 99 其他工資福利支出 192,000 192,000  
302   商品和服務支出 8,366,405   8,366,405
302 01 辦公費 589,271   589,271
302 02 印刷費 198,000   198,000
302 03 咨詢費 90,000   90,000
302 04 手續(xù)費 18,000   18,000
302 05 水費 43,300   43,300
302 06 電費 258,000   258,000
302 07 郵電費 385,000   385,000
302 09 物業(yè)管理費 211,140   211,140
302 11 差旅費 490,000   490,000
302 12 因公出國(境)費用 190,000   190,000
302 13 維修(護)費 290,000   290,000
302 14 租賃費 2,973,468   2,973,468
302 15 會議費 198,594   198,594
302 16 培訓費 158,500   158,500
302 17 公務接待費 93,847   93,847
302 26 勞務費 230,000   230,000
302 27 委托業(yè)務費 110,000   110,000
302 28 工會經費 202,735   202,735
302 29 福利費 275,400   275,400
302 31 公務用車運行維護費 292,600   292,600
302 39 其他交通費用 900,200   900,200
302 99 其他商品和服務支出 168,350   168,350
303   對個人和家庭的補助 774,660 774,660  
303 02 退休費 9,360 9,360  
303 11 住房公積金 765,300 765,300  
310   其他資本性支出 672,695   672,695
310 02 辦公設備購置 672,695   672,695
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合計 24,234,837 15,195,737 9,039,100

 

2016年上海市知識產權局部門“三公”經費預算情況表
          單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
77.64 39.00 9.38 29.26   29.26

  2016年上海市知識產權局“三公”經費預算說明

  上海市知識產權局2016年“三公”經費財政撥款預算為77.64萬元,包括上海市知識產權局以及下屬2家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少35.11萬元。其中:

  因公出國(境)費預算39.00萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少9.89萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。

  公務接待費預算9.38萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少27.92萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。

  公務用車購置及運行費預算29.26萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加2.70萬元,主要是根據(jù)工作實際情況,據(jù)實安排編制內公務車輛的報廢更新及公務用車運行維護費。

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