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2016年上海市張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門預算及“三公”經費預算

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  上海市張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(部門)主要職能

  上海市張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會是市政府派出機構。主要職能包括:

  1.加強對上海張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)建設國家自主創(chuàng)新示范區(qū)的戰(zhàn)略研究和統(tǒng)籌引導;研究擬定上海張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃;組織編制上海張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)總體發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、年度工作計劃;進行市級高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)設立與區(qū)域調整的規(guī)劃與報批,組織本市國家級高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)域調整的申報工作。

  2.組織實施相關政策研究和政策評估;研究起草推進本市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案;研究國內外科技園區(qū)發(fā)展趨勢,調研相關重大問題,研究提出政策建議;評估相關政策落實情況,并提出政策創(chuàng)新意見。

  3.協(xié)調聯(lián)系國家有關部委,推動重大政策、項目在園區(qū)內實施;協(xié)調推進股權激勵、科技金融、財稅政策等先行先試改革試點和本市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)人才特區(qū)建設。

  4.落實推進上海張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)建設國家自主創(chuàng)新示范區(qū)工作;協(xié)調推進戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群發(fā)展、文化科技融合示范基地建設、公共創(chuàng)新資源配置、信息共享平臺和生態(tài)環(huán)境建設。

  5.協(xié)調指導上海張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)各分園的建設和業(yè)務工作;幫助園區(qū)和企業(yè)解決發(fā)展中遇到的瓶頸問題;協(xié)調促進關鍵機構、龍頭企業(yè)、重大項目的引進和發(fā)展。

  6.整合創(chuàng)新產業(yè)服務資源,發(fā)揮各類服務機構和社會團體作用,協(xié)調開展服務促進工作;開展上海張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)宣傳工作和品牌建設;組織開展國內外合作交流。

  7.負責管理上海張江國家自主創(chuàng)新示范區(qū)專項發(fā)展資金,做好專項發(fā)展資金的預算編制,對專項發(fā)展資金使用進行指導和評估,協(xié)助有關部門監(jiān)督專項發(fā)展資金的使用。

  8.負責上海張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)統(tǒng)計、分析、評估工作,編撰年度發(fā)展報告。

  9.承辦市政府交辦的其他事項。

  2016年上海市張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(部門)預算編制說明

  上海市張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門預算是包括上海市張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會本部以及下屬0家預算單位的綜合收支計劃。

  本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位0家。

  2016年,上海市張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門預算支出總額為3491萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算3491萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出986萬元;項目支出2505萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

  1.“科學技術支出”科目3,433萬元,主要用于行政運行、一般行政管理事務等支出。

  2.“社會保障和就業(yè)支出”科目0.04萬元,主要用于機關事業(yè)單位退休人員活動經費支出。

  3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目32萬元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險、在職市管保健對象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金支出。

  4.“住房保障支出”科目25萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。

2016年部門財務收支預算總表
       
編制部門:上海市張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù)
一、財政撥款收入 34,910,000 一、一般公共服務支出 34,330,984
1.一般公共預算資金 34,910,000 二、社會保障和就業(yè)支出 400
2.政府性基金   三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 324,276
二、事業(yè)收入   四、住房保障支出 254,340
三、事業(yè)單位經營收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
收入總計 34,910,000 支出總計 34,910,000

 

2016年部門財政撥款收支預算總表
           
編制部門:上海市張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會     單位:元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數(shù) 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 34,910,000 一、一般公共服務支出      
二、政府性基金   二、國防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科學技術支出 34,330,984 34,330,984  
    六、文化體育與傳媒支出      
    七、社會保障和就業(yè)支出 400 400  
    八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 324,276 324,276  
    九、節(jié)能環(huán)保支出      
    十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出      
    十一、農林水支出      
    十二、交通運輸支出      
    十三、資源勘探信息等支出      
    十四、商業(yè)服務業(yè)等支出      
    十五、住房保障支出 254,340 254,340  
    十六、糧油物資儲備支出      
    十七、其他支出      
收入總計 34,910,000 支出總計 34,910,000 34,910,000  

 

2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
             
編制部門:上海市張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會   單位:元
             
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
206     科學技術支出 34,330,984 9,290,445 25,040,539
206 01   科學技術管理事務 34,330,984 9,290,445 25,040,539
206 01 01 行政運行 9,290,445 9,290,445  
206 01 02 一般行政管理事務 25,026,539   25,026,539
206 01 99 其他科學技術管理事務支出 14,000   14,000
208     社會保障和就業(yè)支出 400   400
208 05   行政事業(yè)單位離退休 400   400
208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 400   400
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 324,276 312,276 12,000
210 05   醫(yī)療保障 312,276 312,276  
210 05 01 行政單位醫(yī)療 312,276 312,276  
210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 12,000   12,000
210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 12,000   12,000
221     住房保障支出 254,340 254,340  
221 02   住房改革支出 254,340 254,340  
221 02 01 住房公積金 254,340 254,340  
合計 34,910,000 9,857,061 25,052,939

 

2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
           
編制部門:上海市張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會     單位:元
           
項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301   工資福利支出 4,886,721 4,886,721  
301 01 基本工資 884,076 884,076  
301 02 津貼補貼 2,675,752 2,675,752  
301 03 獎金 73,673 73,673  
301 04 社會保障繳費 965,220 965,220  
301 99 其他工資福利支出 288,000 288,000  
302   商品和服務支出 4,716,000   4,716,000
302 01 辦公費 281,720   281,720
302 02 印刷費 60,000   60,000
302 05 水費 70,000   70,000
302 07 郵電費 100,000   100,000
302 09 物業(yè)管理費 470,400   470,400
302 11 差旅費 254,016   254,016
302 12 因公出國(境)費用 70,000   70,000
302 13 維修(護)費 135,000   135,000
302 14 租賃費 2,146,200   2,146,200
302 15 會議費 115,000   115,000
302 16 培訓費 41,372   41,372
302 17 公務接待費 100,000   100,000
302 28 工會經費 78,372   78,372
302 29 福利費 74,520   74,520
302 31 公務用車運行維護費 105,000   105,000
302 39 其他交通費用 614,400   614,400
303   對個人和家庭的補助 254,340 254,340  
303 11 住房公積金 254,340 254,340  
合計 9,857,061 5,141,061 4,716,000
2016年上海市張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門“三公”經費預算情況表
          單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
166.5 97 59 10.5 0 10.5

  2016年上海市張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門“三公”經費預算說明

  上海市張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2016年“三公”經費財政撥款預算為166.5萬元,包括上海市張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會本部門使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加50萬元。其中:

  因公出國(境)費預算97萬元,主要安排機關人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算增加72萬元,主要是由于2016年我委增加了大量的國外業(yè)務工作:1、建設張江示范區(qū)波士頓中國企業(yè)園;2、建設張江示范區(qū)海外預孵化基地;3、建設張江示范區(qū)硅谷創(chuàng)新孵化平臺;4、張江示范區(qū)國際互聯(lián)平臺建設。

  公務接待費預算59萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少22萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。

  公務用車購置及運行費預算10.5萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算持平。

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